Internrevisionen
Internrevisionen är ett av universitetsstyrelsens instrument för att utvärdera effektiviteten, ändamålsenligheten och säkerheten i den interna styrningen och kontrollen.
Uppdrag
Internrevisionen är en oberoende och objektiv säkrings‐ och rådgivningsverksamhet med uppgift att tillföra värde och förbättra verksamheten. Arbetet sker på uppdrag av universitetsstyrelsen och omfattar all verksamhet som universitetet bedriver och ansvarar för. Internrevisionens huvudsakliga arbetsuppgifter är att utifrån god revisionssed:
- granska och utvärdera den interna styrningen och kontrollen
- att verksamheten bedrivs effektivt
- att externa och interna regelverk efterlevs
- att information, beslutsunderlag, redovisning och rapportering är rättvisande, tillförlitlig och ändamålsenlig
- samt att man hushållar väl med statens medel
- ge stöd och råd till universitetsstyrelsen och universitetets ledning
- vara rådgivande i utvecklings- och förändringsprocesser.
Riktlinjer för internrevision är universitetsstyrelsens föreskrifter och beskriver internrevisionens arbete.
Granskning
Internrevisionen upprättar varje år ett förslag till revisionsplan som beslutas av universitetsstyrelsen. Planen bygger på en riskanalys och lyfter fram granskningsområden för kommande år. Resultatet av granskningar redovisas löpande till universitetsstyrelsen i form av iakttagelser och rekommendationer i en granskningsrapport. Universitetsstyrelsen beslutar om åtgärder med anledning av internrevisionens iakttagelser och rekommendationer.
Årligen upprättas en skriftlig rapport över genomförda granskningar och övergripande åtgärder. Rapporten inkluderar en uppföljning avseende status på tidigare beslutade åtgärder.
Råd och stöd
Förutom sitt granskande uppdrag har internrevisionen möjlighet att tillhandahålla rådgivande och stödjande aktiviteter. Internrevisionen kan till exempel nyttjas till råd och stöd inom områden där brister redan finns identifierade och där ett proaktivt arbete kan hjälpa verksamheten. Internrevisionens ambition är att vara en naturlig samtalspartner i områden kopplade till intern styrning och kontroll
Rapporter
Nedan framgår senaste tre årens rapporter. Önskas tidigare rapporter kontakta internrevisionschef.
2024
- Revisionsplan 2024 (MIUN 2023/2833)
2023
- Revisionsplan 2023 (MIUN 2022/2543)
- Granskning av upphandlings- och inköpsprocessen (MIUN 2023/1082)
- Årsrapport 2023 (MIUN 2027/199)
2022
- Revisionsplan 2022 (MIUN 2021/2729)
- Institutionsgranskningar (MIUN 2022/1028)
- Granskning uppdraget som prefekt (MIUN 2021/1967)
- Internrevisionens årsrapport 2022 (MIUN 2022/2542)
Vill du veta mer om internrevision, har inspel till aktuell granskning, har förslag på kommande granskningar eller vill samtala om intern styrning och kontroll tveka inte att höra av dig!